Previous Page  65 / 212 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 65 / 212 Next Page
Page Background

63

環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

2016

年度報告

企業管治報告

2016

年,內控部根據

2008

6

28

日中國財政部、中國證券監督管理委員會、中國審計署、中國銀行監督

管理委員會及中國保險監督管理委員會聯合發佈的《企業內部監控基本規範》要求組織開展內部監控的評價

工作,並對前一年度

2015

年內部監控中存在問題的整改情況進行了檢查。針對重點關注領域和重要流程,

董事會深入分析流程內各個內部監控點,如實地反映本集團內部監控的現狀,找出內部監控體系的缺陷及

薄弱環節,及時改進優化,保證了經營管理依法合規、財務報告及相關信息真實完整性,提高了本公司經

營的效率和效果,為本集團戰略發展提供了保障。

本集團以完善的內部監控體系為依託,大幅提升風險管理與監控能力。為加強對重大風險的監控和管理,

本集團制定了重大風險預警機制,認定了信用風險、利率風險、匯率風險和流動性風險為重大風險類型,

並指定內控部為牽頭部門,也分別制定了各風險的責任部門。針對每一項重大風險本集團建立了監控指

標,各相關部門負責相關風險的辨識和分析,並結合風險承受度,確定風險應對策略。內控部定期收集各

風險管理情況,並向管理層反映各業務面臨的風險及其風險管控系統的能力,最大限度降低損失。提高本

集團抵禦風險的防禦能力。

2016

年各重大風險發生概率與去年持平,處於較低可能性,本集團抵禦風險的

措施是有效的。

董事會在審核委員會及風險控制委員會的協助下,透過審閱檢討內部審核功能的工作及審核結果評估了系

統的有效性。基於管理層、審核委員會及風險控制委員會的檢討結果及發現,董事會認為本集團的風險管

理及內部監控系統於本年度內均為足夠及有效。

內幕消息

本公司建立了有效內幕消息監控系統和報告程序,確保所有重大消息或資料能盡速地予以識別、評估及提

交董事會知悉,以決定是否有需要做出披露。本公司嚴格遵守證券及期貨條例《內幕消息條文》(定義見上市

規則)以及上市規則。透過於

2015

6

月實施《披露內幕消息及避免虛假市場所需消息或資料手冊》,所有涉

及的相關人員已知悉此規定,確保所有市場參與者都能平等及同步取得相同消息。

Sitemap 地图
Baidu
搜狗
热门关键词:
澳门网络游戏赌场| 斗地主在线玩| 真人捕鱼赢钱那个好| qy186千赢国际| 手机棋牌游戏现金兑换| 捕鱼达人3无限金币| 20元可以提现的棋牌| 爱赢老虎机| 真人炸金花棋牌游戏| 星力捕鱼平台| 亚洲真人线上娱乐| 二八小九棋牌| 澳门网上正规| 天龙百家乐娱乐城| 爱赢娱乐城娱乐城| 棋牌深海捕鱼| 蒙特卡罗娱乐城| ca88官方娱乐| 上赌博平台投注| 赚现金提现的棋牌游戏| 澳门娱乐手机版| 在现金投注平台| 上赌钱开户| 大西洋城在线注册| 能提现的棋牌游戏app| ag国际厅| 千炮捕鱼ag漏洞| 澳门现场真人博彩| 手机提现棋牌| 必发1998|