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195

2017

年度報告

財務報表附註

2017

12

31

22.

遞延稅項(續)

就呈列合併財務狀況表而言,若干遞延稅項資產及負債已獲抵銷,因為同一納稅主體對應同一稅務機

關,載列如下:

2017

2016

人民幣千元

人民幣千元

於合併財務狀況表內確認的遞延稅項資產淨值

163,876

53,544

本公司來自香港的稅務虧損人民幣

61,337,000

元(

2016

年:人民幣

29,871,000

元)可無限期用作抵銷公

司未來應課稅溢利。因本公司出現稅項虧損已持續一段時間,且不認為將來很有可能有應課稅溢利以

抵銷該等稅項虧損,故本公司並未就該等稅項虧損確認遞延所得稅資產。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》,於中國大陸境內成立的外商投資企業向外國投資者宣派的股息

須繳納

10%

的預扣稅。該規定自

2008

1

1

日起生效,適用於

2007

12

31

日之後產生的盈利。如

中國內地與外國投資者所在司法權區之間訂有稅收協議,則按較低預扣稅稅率繳納。因此,本集團須

就該等於中國內地成立的附屬公司就其

2008

1

1

日起產生的盈利所分派的股息繳納預扣稅。

截至

2017

12

31

日止,並無就於中國大陸成立的本集團附屬公司須繳納預扣稅的未匯出盈利而須支

付的預扣稅確認遞延稅項。董事認為,於可預見未來,該等可供分派盈利將留存用於本集團於中國大

陸之業務開展,故該等附屬公司不大可能於可預見未來分派該等未匯出盈利。與投資於中國大陸附屬

公司有關的未確認遞延所得稅負債的暫時性差異總額合共約達人民幣

2,404,347,000

元(

2016

年:人民

1,778,077,000

元)。

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